集团召开审计与风险管控委员会第二届第一次会议
发布时间:2019/8/14 9:19:54 浏览次数:3190 来源: 集团审计部 朱雷
8月12日下午,集团召开审计与风险管控委员会第二届第一次会议。委员会主任委员、集团总经理万宝平,委员、外聘专家吴价宝和李春萍参加了会议,集团审计部、财务部相关人员列席了会议。
会议听取了集团审计部2019年上半年内部审计工作情况汇报及下半年工作计划;审议了集团、金海投资年报审计报告、集团权属企业2018年度薪酬发放情况专项审计报告等。
会上,各位委员充分肯定集团上半年各项内部审计工作,就各项议题进行充分审议并发表意见和建议,对下一步内控建设、内部审计工作的开展提出了要求:一是下半年要加快推进权属企业内控体系修订工作,加强企业内部管理;二是内部审计报告建议要具体明确,具有针对性和可操作性;三是内部审计要注重推动问题整改,建立问题清单和整改报告备案制度,将审计成果运用落到实处;四是内部审计要加强与财务、纪检等部门协同联动,共同推动企业内部管理制度完善及问题整改。